用友财务软件和总账对账(用友软件总账和明细账不平怎么办)

时间:2024-03-24 栏目:用友财务软件 浏览:29

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用友T+期末总账跟应收应付如何对账

1、依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

2、可在总账模块,期末,对账,可有系统试算是否争取,如果对账不平,系统有提示 如果有启用,应收,应付模块,这两个模块也有跟总账对账的功能。

3、如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 单击六种转账功能选项右侧的按钮,可调出相应的转账定义功能,对转账定义进行修改。

4、第一步:总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6 总账-》期末处理-》对账-》ctrl+H 启动恢复记账前状态 ,然后到总账-》凭证-》恢复记账前状态。第二部:应收或应付模块反结账。

5、找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。

用友财务软件存货核算模块里有个与总账对账选项,这个选项主要对的是总账...

1、对账主要有账证核对、账账核对、账实核对。用友软件中的对账主要是指账账核对,即对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。

2、会计科目设置问题 这类情况主要是指在科目未设置数量核算,在存货核算与总账对账的账表上,存在数量和金额两方面的核对,如果“科目”没有设置数量核算,那么此时按数量参与对账肯定是不平的。

3、一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

4、案例 供应链和总账对账的准备工作: 总账的库存凭证必须过账;因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示。 可以通过以下查询方法来确定是否都过账。

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么

1、反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

2、)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。

4、t+软件的操作方式:反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。

5、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

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