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本文目录一览:
- 1、用友系统中怎么结转损益类账户期末余额
- 2、在用友系统下修改凭证日期
- 3、用友软件怎么取消记账?
- 4、用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
- 5、用友里记账凭证做完最后更改日期以后显示不能改变凭证期间或凭证类别...
- 6、用友财务软件常用业务操作流程
用友系统中怎么结转损益类账户期末余额
点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。
进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。如图所示:点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如上图。
进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。
问题一:用友T3期间损益结转如何操作 10分 进入用友通软件,打开总账系统――月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。
在导航中找到记账的按钮,点击一下弹出对话框,点击记账,然后成功记账 点击期末按钮,在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证,留存下来就可以。
在总账-期末中 有个转账定义打开,之后选择期间损益,录入本年利润科目,之后点击下面表体的空白处,本年利润科目会自动到表体中,确认。之后到转账生成,期间损益,全选,确定。
在用友系统下修改凭证日期
用友U8是在填制凭证界面,点击选项按钮,在新增凭证日期界面选择登录日期,在总账,设置,选项,制单中有制单日期的选择,最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。
总账选项中将序时控制取消;然后将系统自动编号取消到填制凭证中进行修改就可以填制凭证的标准会计人都知道,会计凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明,是登记账簿的依据。
如果是一个表单,要具体看你有没有针对这个表单做过其他业务,如果做了其他业务,需要将后续业务取消或删除,然后再回到前面去修改这个表单,这样才可以进行修改,否则这个表单的数据是无法修改。
用友U8是在填制凭证界面,点击选项按钮,在新增凭证日期界面选择登录日期。具体如下图的红框显示。
首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击,修改辅助信息,如下图所示。
用友软件怎么取消记账?
点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
首先,以管理员身份登录用友主界面。选择“自总账-期末-对账”。弹出“对帐”选项框。点击“Ctrl+H”按钮,弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。单击【确定】按钮,返回用友主界面。
用友取消记账的方法 用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。
在畅捷通T+财务软件,单击“总账”-“凭证管理”。筛选需要查询的时间。然后单击“确定”。勾选需要取消记账的凭证记录,按快捷键“Ctrl+Alt+H”。弹出提示,单击“是”即可取消记账。
在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。
用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?
1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。
2、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
3、用友软体年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册使用者名称用admin,再点确定。
用友里记账凭证做完最后更改日期以后显示不能改变凭证期间或凭证类别...
1、没有这功能,你只有这样做才方便。在填制凭证界面-找到需要更改日期的凭证-制单-生成常用凭证-录入一个唯一代码和说明。然后在填制凭证界面-直接点制单-调用常用凭证-选择代码-凭证就出现了,这样就可以直接改日期和凭证类别。
2、凭证月份错误,不能直接修改。专用记账凭证,是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记账凭证按其反映经济业务的内容不同,又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。(1)收款凭证。
3、期间是不能改的。如凭证分录太多不愿重输,可将凭证保存成常用凭证,然后到需要生成的月份调用常用凭证。原来的那张作废删除掉。
4、若凭证的日期错了,可以直接修改,但是若要是凭证的月份错了,只能把该凭证删除重新录入。
5、点击编辑,下拉点击设置新凭证会计期间,选择收工方式,设置修改的月份,确定,最后直接在记账凭证处修改你要的日期即可。
6、请到凭证日期当月最后一天的日期登录,然后再修改。
用友财务软件常用业务操作流程
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。
以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。
结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。
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