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用友ERP采购退货怎么处理?
直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
这种情况只能按批量出库的方式来操作了,出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。
用友通T3怎么处理销售退货
先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。
你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。
可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。
用友软件中,销售退货该如何处理?
是要退回同一个仓库,这样统计不会太麻烦。已出库的销售商品需要退货,可以使用普通退货;未出库的销售商品需要退货,可以使用冲抵退货。需要换货的退货业务,可以在普通退货时用正数和负数来表示换前和换后的商品。
有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
这个分几种情况。发货单未生成发票。填写红字发货单,回冲即可。做发票 写红字发货单,》》生成红字发票。同样回冲。最后,所有单据在存货核算里记账。查询相关帐表,有这几条记录就行,能跟实际业务对上。
你应该有销售订单的吗?如果有,可以依销售订单生成一张销售退货单,再依这张销售退货单销售出库,进行收料入仓,此是的销售出库单是红字的,只能输入负数。
在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
保存”;点击“采购”下的“采购结算”,选择“自动结算”,结算模式选择“红蓝入库单结算”,点击“确认”到“核算管理”中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”,再点击“购销单据制单”生成凭证。
ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...
1、直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
2、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。
3、在退货入库单中,需要填写退货原因、退货商品信息等。出库负数逻辑:在这种实现方式中,销售退货会被看作是一种出库操作。当销售退货发生时,需要创建一个出库单,但此时出库数量为负数,而入库数量为零。
4、帐套如何进行引入 开始--程序--用友ERP-U8--系统管理--操作员admin--密码--账套(找到备份的数据)--引入--**账套引入完成 或用账套主管引入年度账 如何解除工作站点锁定 判断标准。全部的客户端已经退出,仍然提示。
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